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內部控制與風險管理理論與實務 版權信息
- ISBN:9787542970848
- 條形碼:9787542970848 ; 978-7-5429-7084-8
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
內部控制與風險管理理論與實務 本書特色
1、本書在章后附有練習題及參考答案,以供讀者自測。 2、本書在編寫過程中參考了許多*新中外資料和文件,也參考了一些學術論文的觀點,內容和體系較新。 3、能夠理論聯系實際,有案例討論。 4、有課件和線上課程的資源。 5、適用面比較廣,供研究生教育和會計本科教育使用,也適用于企業(公司)、行政事業單位的內控培訓。
內部控制與風險管理理論與實務 內容簡介
編寫《內部控制與風險管理理論與實務》的主要目的在于服務財經類大學的Mpacc研究生教育和會計本科教育,其也適用于企業(公司)、行政事業單位的內控培訓。本書**篇是企業(公司)內部控制基礎篇,包括**章企業(公司)內部控制發展簡介,第二章企業(公司)內部控制概念。本書第二篇是企業(公司)內部控制應用篇,包括第三章企業(公司)內部環境,第四章企業(公司)風險評估,第五章企業(公司)控制活動,第六章企業(公司)信息與溝通。第三篇是企業(公司)內部控制監督篇,包括第七章 企業(公司)內部監督。第四篇是企業(公司)內部控制自我設計篇,包括第八章 企業(公司)內部控制設計。第五篇是企業(公司)內部控制實務篇,包括第九章企業(公司)資產業務內部控制,第十章企業(公司)的購銷及投籌資業務內部控制,第十一章企業(公司)的其他業務內部控制。第六篇是企業(公司)內部控制評價篇,包括第十二章企業(公司)內部控制自我評價,第十三章企業(公司)的內部控制審計,第十四章互聯網與企業(公司)風險管理新發展,第十五章行政事業單位內部控制與風險管理。
內部控制與風險管理理論與實務 目錄
內部控制與風險管理理論與實務 作者簡介
王如燕,女,博士,教授,中國注冊會計師,現任海對外經貿大學會計學院審計系主任,碩士生導師,上海政府決策咨詢專家庫成員。主要從事政府審計、CPA審計、企業內部控制與風險管理的教學、講座與研究工作。 陳麗英,女,博士,副教授,中國注冊會計師,現任海對外經貿大學會計學院審計系黨支部書記,碩士生導師,主要從事會計學、CPA審計、企業內部控制與風險管理的教學、講座與研究工作。
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