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企業內部控制基本規范 企業內部控制配套指引.2021年版 版權信息
- ISBN:9787542968463
- 條形碼:9787542968463 ; 978-7-5429-6846-3
- 裝幀:簡裝本
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
企業內部控制基本規范 企業內部控制配套指引.2021年版 本書特色
本書是在《企業內部控制基本規范 企業內部控制配套指引(2020年版)》的基礎上進行修訂,收錄了我國財政部發布的《企業內部控制基本規范》《企業內部控制配套指引》全文。具體內容包括企業內部控制基本規范、企業內部控制應用指引、企業內部控制評價指引、企業內部控制審計指引、企業財務通則等法規,還增加了財政部會計司、中注協對配套指引的解讀,方便讀者對配套指引的理解和運用。
企業內部控制基本規范 企業內部控制配套指引.2021年版 內容簡介
為了促進企業實現發展戰略,優化治理結構、管理和運行機制,建立現代企業制度,根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《企業內部控制基本規范》,制定《企業內部控制基本規范:企業內部控制配套指引(2021年版)》。
《企業內部控制基本規范:企業內部控制配套指引(2021年版)》所稱組織架構,是指企業按照國家有關法律法規、股東(大)會決議和企業章程,結合本企業實際,明確股東(大)會、董事會、監事會、經理層和企業內部各層級機構設置、職責權限、人員編制、工作程序和相關要求的制度安排。
企業內部控制基本規范 企業內部控制配套指引.2021年版 目錄
企業內部控制應用指引
企業內部控制應用指引號——組織架構
企業內部控制應用指引第2號——發展戰略
企業內部控制應用指引第3號——人力資源
企業內部控制應用指引第4號——社會責任
企業內部控制應用指引第5號——企業文化
企業內部控制應用指引第6號——資金活動
企業內部控制應用指引第7號——采購業務
企業內部控制應用指引第8號——資產管理
企業內部控制應用指引第9號——銷售業務
企業內部控制應用指引0號——研究與開發
企業內部控制應用指引1號——工程項目
企業內部控制應用指引2號——擔保業務
企業內部控制應用指引3號——業務外包
企業內部控制應用指引4號——財務報告
企業內部控制應用指引5號——全面預算
企業內部控制應用指引6號——合同管理
企業內部控制應用指引7號——內部信息傳遞
企業內部控制應用指引8號——信息系統
企業內部控制評價指引
企業內部控制審計指引
企業內部控制配套指引解讀
健全組織架構奠定內控基礎——會計司解讀《企業內部控制應用指引號——組織架構》
強化發展戰略管理促進企業長遠發展——會計司解讀《企業內部控制應用指引第2號——發展戰略》
加強人力資源建設夯實企業發展基石——會計司解讀《企業內部控制應用指引第3號——人力資源》
履行社會責任是企業應盡的義務和——會計司解讀《企業內部控制應用指引第4號——社會責任》
加強企業文化建設提升企業軟實力——會計司解讀《企業內部控制應用指引第5號——企業文化》
強化資金風險管控不斷提升企業效益——會計司解讀《企業內部控制應用指引第6號——資金活動》
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