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中小企業內部控制與風險管理 版權信息
- ISBN:9787565439179
- 條形碼:9787565439179 ; 978-7-5654-3917-9
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
中小企業內部控制與風險管理 內容簡介
《中小企業內部控制與風險管理(第2版)》是《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制應用指引》發布實施后開發的一本有關中小企業內部控制與風險管理的高職高專教材。《中小企業內部控制與風險管理(第2版)》將企業內部控制與風險管理的基本知識、基本方法、風險管理制度建設基本原理,以及中小企業經濟業務控制內容與要求、控制流程與風險分析、配套管理制度建設等知識與技能納入財會專業教學,培養學生從事企業內部制度與管理制度建設的能力,并為其職業發展奠定基礎。 全書共分9個項目28項任務,主要內容包括內部控制與風險管理基礎、貨幣資金內部控制與風險管理、實物資產控制與風險管理、采購業務內部控制與風險管理、銷售業務內部控制與風險管理、籌資業務內部控制與風險管理、對外投資內部控制與風險管理、成本費用內部控制與風險管理、擔保業務內部控制與風險管理等。《中小企業內部控制與風險管理(第2版)》知識準備、知識轉化、知識運用三環緊扣,順應了教、學、做于一體的要求,并為畢業實習與畢業論文(設計)環節在內容改革和學用結合上做好了銜接。
中小企業內部控制與風險管理 目錄
案例導入
任務一 認知內部控制
任務二 掌握內部控制的方法和手段
任務三 熟悉企業風險管理原理
任務四 項目實訓—一企業內部控制環境比較
本項目框架圖
本項目參照規范
項目二 貨幣資金業務內部控制與風險管理
案例導入
任務一 把握貨幣資金業務內部控制的內容和要求
任務二 貨幣資金業務流程與風險管理實務
任務三 項目實訓——案例分析
本項目框架圖
本項目參照規范
項目三 實物資產業務內部控制與風險管理
案例導入
任務一 把握實物資產業務內部控制的內容和要求
任務二 實物資產業務流程與風險管理實務
任務三 項目實訓——案例分析
本項目框架圖
本項目參照規范
項目四 采購業務內部控制與風險管理
案例導入
任務一 把握采購業務內部控制的內容和要求
任務二 采購業務流程與風險管理實務
任務三 項目實訓——案例分析
本項目框架圖
本項目參照規范
項目五 銷售業務內部控制與風險管理
案例導入
任務一 把握銷售業務內部控制的內容和要求
任務二 銷售業務流程與風險管理實務
任務三 項目實訓——案例分析
本項目框架圖
本項目參照規范
項目六 籌資業務內部控制與風險管理
案例導入
任務一 把握籌資業務內部控制的內容和要求
任務二 籌資業務流程與風險管理實務
任務三 項目實訓——案例分析
本項目框架圖
本項目參照規范
項目七 對外投資業務內部控制與風險管理
案例導入
任務一 把握對外投資業務內部控制的內容和要求
任務二 對外投資業務流程與風險管理實務
任務三 項目實訓——案例分析
本項目框架圖
本項目參照規范
項目八 成本費用業務內部控制與風險管理
案例導入
任務一 把握成本費用業務內部控制的內容和要求
任務二 成本費用業務流程與風險管理實務
任務三 項目實訓——案例分析
本項目框架圖
本項目參照規范
項目九 擔保業務內部控制與風險管理
案例導入
任務一 把握擔保業務內部控制的內容和要求
任務二 擔保業務流程與風險管理實務
任務三 項目實訓——案例分析
本項目框架圖
本項目參照規范
參考文獻
附錄
企業內部控制基本規范
“中小企業內部控制與風險管理”課程標準
中小企業內部控制與風險管理 作者簡介
張遠錄,江蘇財經職業技術學院教授,高級會計師。主編教材4部,其中“十一五”國家規劃教材1部,省級精品教材2部;主持完成省級精品課程1門、省級教研課題2項;獲省級優秀教研成果獎、優秀論文獎等多個獎項。
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