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企業內部控制實務 版權信息
- ISBN:9787567814998
- 條形碼:9787567814998 ; 978-7-5678-1499-8
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
企業內部控制實務 內容簡介
企業內部控制,是由企業管理人員和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程。內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進企業實現發展戰略。2008年,財政部等五部門聯合印發的《企業內部控制基本規范》(以下簡稱《規范》)規定,上市公司應執行《規范》;鼓勵非上市的大中型企業執行《規范》;小企業和其他單位可以參照執行。2012年,國資委、財政部明確中央企業應執行《規范》。2023年,財政部、證監會等部門再次強調上市公司及擬上市企業應執行《規范》。本書是溪發說稅系列叢書的第十一冊,全書內容以《企業內部控制基本規范》及相關配套政策為核心,以情景案例、問答分析和政策宣講形式,講解企業內部控制政策及應對策略,解析上市公司及擬上市企業內部控制建設、企業內部環境、企業內部控制活動、企業內部控制手段、小企業內部控制在政策應用和實際操作方面的重點、難點。【本書的講解順序】企業內部控制的一般規定——上市公司及擬上市公司特殊規定——小企業內部控制。 注:本書暫不介紹中央企業內部控制政策實務。
企業內部控制實務 目錄
企業內部控制實務 作者簡介
林溪發,財政部內部控制標準委員會咨詢專家,福建省會計咨詢專家,廈門市拔尖人才,廈門市注冊會計師協會副會長,廈門市思明區第十八屆人大代表、財經工委委員,廈門欣洲會計師事務所、廈門欣廣稅務師事務所董事長。 溪發說稅系列叢書作者,正高級會計師,注冊會計師、稅務師、資產評估師、房地產估價師、土地估價師,廈門大學、廈門國家會計學院、福州大學、集美大學、北京工商大學、南京審計大學、海南大學等七所高校的兼職教授、碩士生導師。 擁有30年財稅實戰經驗,長期致力于財稅政策研究,為單位、個人提供財稅顧問、稅收咨詢、稅審、審計、驗資、評估等專業服務。
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