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企業內部控制基本規范企業內部控制配套指引(2024年版)

包郵 企業內部控制基本規范企業內部控制配套指引(2024年版)

出版社:立信會計出版社出版時間:2023-12-01
開本: 其他 頁數: 352
本類榜單:管理銷量榜
中 圖 價:¥41.3(6.3折) 定價  ¥66.0 登錄后可看到會員價
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企業內部控制基本規范企業內部控制配套指引(2024年版) 版權信息

  • ISBN:9787542975249
  • 條形碼:9787542975249 ; 978-7-5429-7524-9
  • 裝幀:平裝-膠訂
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>>

企業內部控制基本規范企業內部控制配套指引(2024年版) 本書特色

本書可作為各級、各類內部控制規范宣傳、學習和培訓的輔助使用

企業內部控制基本規范企業內部控制配套指引(2024年版) 內容簡介

本書是在《企業內部控制基本規范企業內部控制配套指引(2021年版)》的基礎上進行修訂,內容包括六個部分,**部分為企業內部控制基本規范;第二部分為企業內部控制應用指引,分別為企業內部控制應用指引第1號至第18號;第三部分為企業內部控制評價指引;第四部分為企業內部控制審計指引;第五部分為企業內部控制配套指引解讀;第六部分為企業內部控制相關法規,包括企業內部控制規范體系實施中相關問題解釋第1號、企業內部控制規范體系實施中相關問題解釋第2號等。本書可幫助上市公司和大中型企業盡快對本單位的內部控制制度和規章制度進行梳理和優化,從而盡早建立健全符合本單位實際情況的內部控制體系。

企業內部控制基本規范企業內部控制配套指引(2024年版) 目錄

企業內部控制基本規范 企業內部控制應用指引 企業內部控制應用指引 號——組織架構 企業內部控制應用指引第2號——發展戰略 企業內部控制應用指引第3號——人力資源 企業內部控制應用指引第4號——社會責任 企業內部控制應用指引第5號——企業文化 企業內部控制應用指引第6號——資金活動 企業內部控制應用指引第7號——采購業務 企業內部控制應用指引第8號——資產管理 企業內部控制應用指引第9號——銷售業務 企業內部控制應用指引 0號——研究與開發 企業內部控制應用指引 1號——工程項目 企業內部控制應用指引 2號——擔保業務 企業內部控制應用指引 3號——業務外包 企業內部控制應用指引 4號——財務報告 企業內部控制應用指引 5號——全面預算 企業內部控制應用指引 6號——合同管理 企業內部控制應用指引 7號——內部信息傳遞 企業內部控制應用指引 8號——信息系統 企業內部控制評價指引 企業內部控制審計指引 企業內部控制配套指引解讀 健全組織架構奠定內控基礎—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引 號——組織架構》 強化發展戰略管理促進企業長遠發展—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引第2號——發展戰略》 加強人力資源建設夯實企業發展基石—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引第3號——人力資源》 履行社會責任是企業應盡的義務和使命—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引第4號——社會責任》 加強企業文化建設提升企業軟實力—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引第5號——企業文化》 強化資金風險管控不斷提升企業效益—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引第6號——資金活動》 強化采購風險管控提高企業采購效能—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引第7號——采購業務》 保障企業資產安全全面提升資產效能—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引第8號——資產管理》 規范銷售行為擴大市場占有—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引第9號——銷售業務》 促進企業自主創新全面提升核心競爭力—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引 0號——研究與開發》 強化風險管控確保工程質量—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引 1號——工程項目》 嚴控擔保風險促進穩健發展—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引 2號——擔保業務》 加強業務外包管理防范業務外包風險—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引 3號——業務外包》 提高財務報告質量夯實企業發展基礎—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引 4號——財務報告》 強化全面預算管理促進實現發展戰略—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引 5號——全面預算》 提高合同管理效能維護企業合法權益—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引 6號——合同管理》 有效管控內部信息傳遞促進企業經營管理決策優化—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引 7號——內部信息傳遞》 優化信息系統提升管理水平—— 會計司解讀《企業內部控制應用指引 8號——信息系統》 切實做好內部控制評價不斷實現內部控制自我提升—— 會計司解讀《企業內部控制評價指引》 規范內控審計行為促進內控有效實施—— 會計司、中注協解讀《企業內部控制審汁指引》 企業內部控制相關法規 關于印發《小企業內部控制規范(試行)》的通知 企業內部控制規范體系實施中相關問題解釋 號 企業內部控制規范體系實施中相關問題解釋第2號 關于印發《企業內部控制審計問題解答》的通知 關于印發《企業內部控制標準委員會工作大綱》和《企業內部控制標準制定程序》的通知 中國銀保監會關于銀行保險機構員工履職回避工作的指導意見
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企業內部控制基本規范企業內部控制配套指引(2024年版) 作者簡介

財政部、證監局等部門。中華人民共和國財政部是中華人民共和國負責財務的國務院組成部門。其前身為1949年10月1日成立的中央人民政府財政部。

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