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內部審計的理論與實踐研究 版權信息
- ISBN:9787565849121
- 條形碼:9787565849121 ; 978-7-5658-4912-1
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
內部審計的理論與實踐研究 內容簡介
本書以“內部審計的理論與實踐研究”為主題,在內容編排上共分為三篇。**篇是理論篇,主要包括內部審計的基本認識、企業內部審計的理論透析、政府審計的相關知識解讀;第二篇是實踐篇,重點探究內部審計與企業管理效能提升、內部審計與企業風險管理的協調整合、政府審計管理的內容范疇、政府審計績效管理與完善;第三篇是展望篇,圍繞大數據時代內部審計的內容創新、大數據時代內部審計方法與技術創新、大數據時代內部審計信息化建設展開論述。
內部審計的理論與實踐研究 目錄
**篇 理論篇
**章 內部審計的基本認識
**節 內部審計的基本概況
第二節 內部審計的特征表現
第三節 內部審計的程序與管控
第四節 內部審計的風險與防范
第二章 企業內部審計的理論透析
**節 企業內部審計的對象與職責
第二節 企業內部審計的職能與作用
第三節 企業內部審計的工作流程分析
第三章 政府審計的相關知識理解
**節 政府審計的本質及地位
第二節 政府審計的目標與類型
第三節 政府審計和內部審計的聯動
第二篇 實踐篇
第四章 內部審計與企業管理效能的提升
**節 內部審計促進企業內部控制建設
第二節 內部審計助力企業經營發展
第三節 內部審計助推企業經濟效益提升
第五章 內部審計與企業風險管理的協調整合
**節 全面風險管理概述
第二節 風險管理審計的內涵與內容
第三節 風險管理審計的一般程序
第四節 風險管理審計的實踐案例分析
第六章 政府審計管理的內容范疇分析
**節 政府審計項目計劃管理
第二節 政府審計統計管理
第三節 政府審計工作底稿與檔案管理
第七章 政府審計績效管理與完善研究
**節 政府審計績效管理的理論依據
第二節 政府審計績效管理的主要模式
第三節 政府審計績效管理的完善策略
第三篇 展望篇
第八章 大數據時代內部審計的創新發展研究
**節 大數據時代內部審計的內容創新
第二節 大數據時代內部審計方法與技術創新
第三節 大數據時代內部審計信息化建設
參考文獻
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