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內部審計的理論與實踐研究

包郵 內部審計的理論與實踐研究

作者:何定洲 著
出版社:汕頭大學出版社出版時間:2023-02-01
開本: 16開 頁數: 213
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內部審計的理論與實踐研究 版權信息

內部審計的理論與實踐研究 內容簡介

本書以“內部審計的理論與實踐研究”為主題,在內容編排上共分為三篇。**篇是理論篇,主要包括內部審計的基本認識、企業內部審計的理論透析、政府審計的相關知識解讀;第二篇是實踐篇,重點探究內部審計與企業管理效能提升、內部審計與企業風險管理的協調整合、政府審計管理的內容范疇、政府審計績效管理與完善;第三篇是展望篇,圍繞大數據時代內部審計的內容創新、大數據時代內部審計方法與技術創新、大數據時代內部審計信息化建設展開論述。

內部審計的理論與實踐研究 目錄

**篇 理論篇 **章 內部審計的基本認識 **節 內部審計的基本概況 第二節 內部審計的特征表現 第三節 內部審計的程序與管控 第四節 內部審計的風險與防范 第二章 企業內部審計的理論透析 **節 企業內部審計的對象與職責 第二節 企業內部審計的職能與作用 第三節 企業內部審計的工作流程分析 第三章 政府審計的相關知識理解 **節 政府審計的本質及地位 第二節 政府審計的目標與類型 第三節 政府審計和內部審計的聯動 第二篇 實踐篇 第四章 內部審計與企業管理效能的提升 **節 內部審計促進企業內部控制建設 第二節 內部審計助力企業經營發展 第三節 內部審計助推企業經濟效益提升 第五章 內部審計與企業風險管理的協調整合 **節 全面風險管理概述 第二節 風險管理審計的內涵與內容 第三節 風險管理審計的一般程序 第四節 風險管理審計的實踐案例分析 第六章 政府審計管理的內容范疇分析 **節 政府審計項目計劃管理 第二節 政府審計統計管理 第三節 政府審計工作底稿與檔案管理 第七章 政府審計績效管理與完善研究 **節 政府審計績效管理的理論依據 第二節 政府審計績效管理的主要模式 第三節 政府審計績效管理的完善策略 第三篇 展望篇 第八章 大數據時代內部審計的創新發展研究 **節 大數據時代內部審計的內容創新 第二節 大數據時代內部審計方法與技術創新 第三節 大數據時代內部審計信息化建設 參考文獻
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