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包郵 審計學

出版社:東北財經大學出版社出版時間:2017-09-01
開本: 26cm 頁數: 332頁
本類榜單:教材銷量榜
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審計學 版權信息

  • ISBN:9787565429071
  • 條形碼:9787565429071 ; 978-7-5654-2907-1
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

審計學 本書特色

本次修訂的基本原則是:使教材內容緊密結合審計準則、其他審計規范以及審計實務的發展;注重將審計理論應用于審計實務之中,注重教材內容的可讀性和前后一貫性。
按照這兩個修訂原則,與第四版相比,本版修訂的主要內容為:根據注冊會計師審計準則的變化,修訂了第十五章審計報告中注冊會計師財務報表審計報告的內容;根據國家審計相關規定及實務的發展,修訂了第十六章政府審計中國際政府審計準則和領導干部經濟責任審計的內容,增加了兩節,即國家重大政策和決策部署落實情況跟蹤審計、自然資源資產審計;根據中國內部審計準則的發展,修訂了第十七章內部審計的相應內容,并增加一節,即企業內部控制評價;財務報表審計實務部分,即第九章至第十四章,我們在概述中增加了審計中需要檢查的憑證、文件、記錄和報告名稱,修改了該業務循環之具體審計目標的表述,使之同時融合了財務報表三類認定的審計目標,并與第三章審計目標與審計計劃中關于審計目標的表述保持一致。在*章緒論中增加了我國審計的*發展。修訂后,本教材的基本結構、主要風格、難易程度保持不變。
因為我們主持的“審計學”課程系云南省精品課程,本教材也被評為云南省“十二五”規劃教材,所以與本課程相關的課件、習題、案例分析等,以及教材中提到的一些資料(包括審計法規、審計準則和審計職業道德規范等),本次修訂的基本原則是:使教材內容緊密結合審計準則、其他審計規范以及審計實務的發展;注重將審計理論應用于審計實務之中,注重教材內容的可讀性和前后一貫性。按照這兩個修訂原則,與第四版相比,本版修訂的主要內容為:根據注冊會計師審計準則的變化,修訂了第十五章審計報告中注冊會計師財務報表審計報告的內容;根據國家審計相關規定及實務的發展,修訂了第十六章政府審計中國際政府審計準則和領導干部經濟責任審計的內容,增加了兩節,即國家重大政策和決策部署落實情況跟蹤審計、自然資源資產審計;根據中國內部審計準則的發展,修訂了第十七章內部審計的相應內容,并增加一節,即企業內部控制評價;財務報表審計實務部分,即第九章至第十四章,我們在概述中增加了審計中需要檢查的憑證、文件、記錄和報告名稱,修改了該業務循環之具體審計目標的表述,使之同時融合了財務報表三類認定的審計目標,并與第三章審計目標與審計計劃中關于審計目標的表述保持一致。在*章緒論中增加了我國審計的*發展。修訂后,本教材的基本結構、主要風格、難易程度保持不變。因為我們主持的“審計學”課程系云南省精品課程,本教材也被評為云南省“十二五”規劃教材,所以與本課程相關的課件、習題、案例分析等,以及教材中提到的一些資料(包括審計法規、審計準則和審計職業道德規范等),均可在云南財經大學精品課程網頁上查詢。網址為http://jpkc.ynufe.edu.cn/和http://www.ynufe.edu.cn/之“ 精品課程”。歡迎讀者點擊、下載并提出完善建議。

審計學 內容簡介

本書共四篇十九章, 主要內容有: 審計發展與壞境、審計過程與方法、財務報表審計、其他審計業務等。每章有延伸閱讀、復習思考題和案例分析題等。

審計學 目錄

第 一章 緒 論
第 一節 審計的產生與發展
第二節 審計的對象與職能
第三節 審計的定義與分類
第四節 審計過程概述
延伸閱讀
復習思考題

第二章 審計組織與審計規范體系
第 一節 審計組織
第二節 審計職業規范體系
延伸閱讀
復習思考題
案例分析題
第三章 審計目標與審計計劃
**節 審計目標
第二節 審計計劃
延伸閱讀
復習思考題
案例分析題
第四章 審計證據與審計工作底稿
第 一節 審計證據
第二節 審計工作底稿
延伸閱讀
復習思考題

第五章 重要性與審計風險
第 一節 重要性
第二節 審計風險
延伸閱讀
復習思考題
案例分析題


第六章 內部控制及其測試
第 一節 內部控制概述
第二節 對內部控制的了解與測試
延伸閱讀
復習思考題
案例分析題

第七章 風險評估
第 一節 風險評估的含義與程序
第二節 了解被審計單位及其環境
第三節 識別和評估重大錯報風險與特別風險
第四節 風險評估的溝通與記錄
延伸閱讀
復習思考題

第八章 風險應對
第 一節 針對財務報表層次重大錯報風險的總體應對措施
第二節 針對認定層次重大錯報風險的進一步審計程序
第三節 實質性程序
第四節 針對認定層次舞弊風險的審計程序
第五節 審計證據評價和審計工作底稿
延伸閱讀
復習思考題

第九章 銷售與收款循環審計
第 一節  概  述
第二節 主要賬戶的審計目標和實質性程序
延伸閱讀
復習思考題
案例分析題

第十章 采購與付款循環審計
第 一節 概 述
第二節 主要賬戶的審計目標和實質性程序
延伸閱讀
復習思考題

第十一章 員工服務、生產與倉儲循環審計
第 一節 概 述
第二節 主要賬戶的審計目標和實質性程序
延伸閱讀
復習思考題

第十二章 籌資循環審計
第 一節 概 述
第二節 主要賬戶的審計目標和實質性程序
延伸閱讀
復習思考題
案例分析題
第十三章 投資循環審計
第 一節 概 述
第二節 主要賬戶的審計目標和實質性程序
延伸閱讀
復習思考題
案例分析題

第十四章 現金收支循環審計
第 一節 概 述
第二節 主要賬戶的審計目標和實質性程序
延伸閱讀
復習思考題
案例分析題

第十五章 審計報告
第 一節 審計報告的定義與作用
第二節 審計報告的分類及基本結構
第三節 注冊會計師財務報表審計報告
延伸閱讀
復習思考題

第十六章 政府審計
第 一節 政府審計準則
第二節 財政收支審計
第三節 財務收支審計
第四節 績效審計
第五節 領導干部經濟責任審計
延伸閱讀
復習思考題

第十七章 內部審計
第 一節 內部審計概述
第二節 我國內部審計準則
第三節 經營審計
第四節 管理審計
延伸閱讀
復習思考題

第十八章 計算機審計
第 一節 計算機審計概述
第二節 信息系統審計方法及步驟
第三節 信息系統審計內容
第四節 審計軟件
第五節 XBRL與計算機審計
延伸閱讀
復習思考題

主要參考文獻
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