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內部控制與風險管理 版權信息
- ISBN:9787300212074
- 條形碼:9787300212074 ; 978-7-300-21207-4
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
內部控制與風險管理 本書特色
自美國《薩班斯法案》頒布以來,內部控制的重要性日益凸顯,已成為世界各國防范企業風險、提升管理質量的利器。本書基于coso發布的《內部控制——整合框架》和《企業風險管理——整合框架》,以及財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》及其配套指引、國資委發布的《中央企業全面風險管理指引》等編寫,強調風險在內部控制中的重要性。 (1) 結構上,追求“全”,以內部控制五要素框架為基礎,突出風險管理的份量,強調內部控制是以風險為導向的控制,并將風險評估分為風險識別、風險分析與風險應對三章內容。 (2) 內容上,追求“新”,力求反映國內外有關內部控制與風險管理的*新進展,比如coso的*新指南,以及財政部有關內部控制的解釋公告與操作指南。 (3) 形式上,追求“活”,不僅體現在字數上,更主要的是引入了大量的內部控制與風險管理實際案例,同時在每章后增加了思考題與案例分析題。
內部控制與風險管理 內容簡介
自美國《薩班斯法案》頒布以來,內部控制的重要性日益凸顯,已成為世界各國防范企業風險、提升管理質量的利器。本書基于COSO發布的《內部控制——整合框架》和《企業風險管理——整合框架》,以及財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》及其配套指引、國資委發布的《中央企業全面風險管理指引》等編寫,強調風險在內部控制中的重要性。 (1) 結構上,追求“全”,以內部控制五要素框架為基礎,突出風險管理的份量,強調內部控制是以風險為導向的控制,并將風險評估分為風險識別、風險分析與風險應對三章內容。 (2) 內容上,追求“新”,力求反映國內外有關內部控制與風險管理的*新進展,比如COSO的*新指南,以及財政部有關內部控制的解釋公告與操作指南。 (3) 形式上,追求“活”,不僅體現在字數上,更主要的是引入了大量的內部控制與風險管理實際案例,同時在每章后增加了思考題與案例分析題。
內部控制與風險管理 目錄
1.1 美國內部控制與風險管理的發展
1.2 英國內部控制與風險管理的發展
1.3 我國內部控制與風險管理的發展
第2章 內部控制與風險管理的框架
2.1 coso的內部控制整合框架
2.2 coso的企業風險管理整合框架
2.3 內部控制與風險管理整合框架的比較
2.4 內部控制與風險管理的新發展
第3章 我國內部控制與風險管理的規范
3.1 《中央企業全面風險管理指引》
3.2 企業內部控制規范體系
第4章 內部環境
4.1 企業組織架構
4.2 發展戰略
4.3 人力資源政策
4.4 社會責任與企業文化
第5章 風險識別
5.1 風險識別概述
5.2 風險識別的內容和程序
5.3 風險識別的方法
第6章 風險分析
6.1 風險分析概述
6.2 風險分析的流程
6.3 風險分析的方法
第7章 風險應對
7.1 風險應對的原則與決策程序
7.2 風險應對策略
7.3 風險應對策略的選擇
7.4 企業主要風險的應對方案
第8章 控制活動
8.1 不相容職務分離控制
8.2 授權審批控制
8.3 會計系統控制
8.4 財產保護控制
8.5 全面預算控制
8.6 運營分析控制
8.7 績效考評控制
8.8 合同控制
第9章 信息與溝通
9.1 財務報告內部控制
9.2 管理報告內部控制
9.3 信息系統內部控制
第10章 內部監督
10.1 內部監督概述
10.2 內部審計
10.3 內部控制評價
主要參考文獻
內部控制與風險管理 作者簡介
池國華 東北財經大學會計學院教授、博士生導師,中國內部控制研究中心副主任,財政部企業內部控制標準委員會咨詢專家,中國會計學會內部控制專業委員會委員,全國會計學術領軍人才。主要從事內部控制與公司理財等領域的研究,出版有《企業內部控制規范實施機制研究》、《EVA管理業績評價系統模式》等著作;主編有《內部控制》(“十二五”普通高等教育本科國家級規劃教材)、《財務報表分析》等教材;在《經濟研究》、《管理世界》、《會計研究》等期刊發表學術論文二十余篇;主持國家自然科學基金、教育部人文社會科學等十余項研究課題;獲得遼寧省普通高等教育本科教學成果一等獎、第四屆中國高校人文社會科學研究優秀成果三等獎、楊紀琬獎學金優秀博士論文獎等獎勵。 朱榮 東北財經大學會計學院副教授。主要從事公司理財與風險管理領域的研究,在《會計研究》、《財貿經濟》等核心期刊發表十余篇學術論文,出版著作《企業財務風險評價與控制研究》,主持國家社會科學基金項目《小微企業融資困境與風險緩釋機制研究》,參編《內部控制》《、企業價值評估》等多部教材。
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